Orden de Compra. Nº3706-369-SE19 "Materiales para protección Cesfam San Ignacio"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-369-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para protección Cesfam San Ignacio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-22-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema Materiales de manten.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 13154,84
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa7UnidadPerfil cuadrado de 20 *30 * 2 mmPerfil cuadrado de 20 *30 * 2 mm $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.117 $ 54.117
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadEsmalte sintético color aluminioEsmalte sintético color aluminio $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
31211904
Brochas1UnidadBrochas de 2"Brochas de 2" $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
23153306
Brocha de corte1Unidaddisco de corte de 7"disco de corte de 7" $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513
23153306
Brocha de corte1Unidaddisco de corte de 4 1/2"disco de corte de 4 1/2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
23171509
Soldadura1kilogramokilo de soldadura 60/11 3/32kilo de soldadura 60/11 3/32 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Litrolitros de diluyente para pinturalitros de diluyente para pintura $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
Total Neto $ 69.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.155
TOTAL OC $ 82.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.