|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3706-482-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Tubos fluorescentes y partidores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3706-89-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
3752,69 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Razón Social |
RENATO DIAZ S A
|
|
R.U.T. |
89.125.000-2 |
|
Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Caja | Caja de partidores de 25 unidades | Caja de partidores de 25 unidades |
$ 3.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.151
|
$ 3.151
|
39111810
| Interruptor de lámpara | 25 | Unidad | Tubos fluorescentes de 40 Watts | Tubos fluorescentes de 40 Watts |
$ 664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.600
|
$ 16.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.751
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.753
|
|
$ 23.504
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.