Orden de Compra. Nº3706-514-OC07 "Marquezas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-514-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Marquezas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por Programa Vivienda y Abrigo
Proveniente de Licitación 3706-85-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna -1
Impuesto 23039,4
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIANELA OLGA ORTEGA VERDUGO
R.U.T. 9.927.775-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
MARQUEZAS DE 1 1/2 PLAZA CON FOTO6UnidadMARQUEZAS DE 1 1/2 PLAZA CON FOTOmarquezas de 1 1/2 plaza, de madera $ 20.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.260 $ 121.260
Total Neto $ 121.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.039
TOTAL OC $ 144.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.