Orden de Compra. Nº3706-68-SE07 "Profesional Programa Puente"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-68-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2007
Nombre de la Orden de Compra Profesional Programa Puente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cancelacion honorarios mes de Enero 2007
Proveniente de Licitación 3706-196-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CAROLINA JIMENA DEL CARMEN GONZALEZ MARDONES
R.U.T. 13.090.562-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141507
Servicios de administración de trabajo social1UnidadServicios de administración de trabajo socialPago honorarios mes de enero 2007, Programa Puente $ 267.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.300 $ 267.300
Total Neto $ 267.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 267.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.