|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3706-708-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
23-12-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
alimentos, materiales de libreria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3706-122-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
54720 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-12-2009 |
|
|
|
Proveedor |
agropack |
|
Razón Social |
ROGELIO ARTURO DEL VALLE TRONCOSO
|
|
R.U.T. |
9.466.767-4 |
|
Sucursal |
agropack |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 64 | Unidad | colaciones servidas para capacitacion organizaciones comunitarias | colaciones servidas para capacitacion organizaciones comunitarias |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 288.000
|
$ 288.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 288.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 54.720
|
|
$ 342.720
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.