Orden de Compra. Nº
3706-709-SE09
"
alimentos, materiales de libreria
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3706-709-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
alimentos, materiales de libreria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3706-122-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T.
69.141.300-4
Dirección de Facturación
MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna
San Ignacio
Impuesto
9080,1
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nena
Razón Social
MARIA MAGDALENA ROSALES SALDIAS
R.U.T.
9.236.386-4
Sucursal
Nena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
caja de te de 100 bolsitas
caja de te de 100 bolsitas
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
50202310
Agua mineral
6
Unidad
agua mineral de 1,6 litros
agua mineral de 1,6 litros
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
jugos naturales diferentes sabores
jugos naturales diferentes sabores
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.520
$ 5.520
50181901
Pan fresco
80
Unidad
hayuyas corrientes
hayuyas corrientes
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
50131801
Queso natural
80
Unidad
laminas de queso
laminas de queso
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
vasos desechables de plumavit
vasos desechables de plumavit
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
cucharas plasticas desechables
cucharas plasticas desechables
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
50201706
Café
1
Tarro
nescafe de 170 grs
nescafe de 170 grs
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
azucar granulada
azucar granulada
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
galletas surtidas (triton, alteza, costa,)
galletas surtidas (triton, alteza, costa,)
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
servilletas de papel 50 unidades
servilletas de papel 50 unidades
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
Total Neto
$ 47.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.080
TOTAL OC
$ 56.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.