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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-71-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Informatica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-21-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
162537,8215093 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA
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R.U.T. |
78.833.920-8 |
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA COMPUTACIONAL LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | tonner impresora hp CP3525 | tonner impresora hp CP3525 |
$ 147.058,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.116
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$ 294.116
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43211501
| Servidores | 1 | Unidad | Servicio tecnico de Reparacion servidor bases de datos SQL mantenimiento completo a rack de comunicaciones instalacion de UPS de seguridad para servidor .- | Servicio tecnico de Reparacion servidor bases de datos SQL mantenimiento completo a rack de comunicaciones instalacion de UPS de seguridad para servidor .- |
$ 510.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 510.084
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$ 510.084
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43201611
| Soportes de computador | 1 | Unidad | reparacion equipo notebook sony vaio alcaldia | reparacion equipo notebook sony vaio alcaldia |
$ 51.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.262
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$ 51.262
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Total Neto
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$ 855.462
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.538
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$ 1.018.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.