Orden de Compra. Nº3706-71-SE15 "Materiales de oficina programa CAHMT 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-71-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina programa CAHMT 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3706-12-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 24407,4
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras6UnidadTIJERA OFICINA 7 1/2 PUNTO ROJOTIJERA OFICINA 7 1/2 PUNTO ROJO $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994 $ 2.994
60121148
Papel lustre36UnidadPAPEL LUSTRE FAJO DE 24 HJSPAPEL LUSTRE FAJO DE 24 HJS $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.548
44121708
Marcadores12UnidadMARCADOR PERMANENTE AZUL PTA FINAMARCADOR PERMANENTE AZUL PTA FINA $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.012 $ 3.012
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ18UnidadSILICONA LIQUIDA 250 GRSSILICONA LIQUIDA 250 GRS $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.628 $ 11.628
13111307
Espuma de goma36UnidadGOMA EVA 20*30 PACK SURTIDO DISPLAY 10GOMA EVA 20*30 PACK SURTIDO DISPLAY 10 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.860 $ 22.860
14111610
Cartulina36UnidadCARTULINA COLOR DIF. COLORES 55*77CARTULINA COLOR DIF. COLORES 55*77 $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.988 $ 2.988
14111509
Artículos de papelería12UnidadPAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIADORA LASERPAPEL CORTADO CARTA FOTOCOPIADORA LASER $ 2.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.728 $ 28.728
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices18UnidadLAPICES 12 COORES LARGOS STILNOVOLAPICES 12 COORES LARGOS STILNOVO $ 934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.812 $ 16.812
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices18UnidadLAPICES SCRIPTO 12 COLORES EN ESTUCHELAPICES SCRIPTO 12 COLORES EN ESTUCHE $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.278 $ 10.278
44121706
Lápices de madera2UnidadLAPIZ GRAFITO N2 NATURAL HEXAGONALLAPIZ GRAFITO N2 NATURAL HEXAGONAL $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138 $ 138
31201603
Gomas18UnidadGOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDAGOMA BORRAR FACTIS S-20 MIGA C/FUNDA $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.168 $ 3.168
60121204
Pintura de témpera lavable12UnidadTEMPERA 12 COL 20MLTEMPERA 12 COL 20ML $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.008 $ 10.008
60121236
Pinceles24UnidadPINCEL N 6 PELO CAMELLO MANGOPINCEL N 6 PELO CAMELLO MANGO $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
11121702
Astillas de madera18UnidadBROCHETAS 30 CM SET DE 100 UNIDADESBROCHETAS 30 CM SET DE 100 UNIDADES $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.758 $ 7.758
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute6UnidadARPILLERA 50*100 CMS 10 OZARPILLERA 50*100 CMS 10 OZ $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324 $ 3.324
Total Neto $ 128.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.407
TOTAL OC $ 152.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.