Orden de Compra. Nº3706-779-CM17 "Materiales de oficina Prodesal"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-779-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Prodesal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 26986,1313
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios3 (1006793) PIZARRA VICAR ACRILICA BLANCA 90 X 120 UNIDAD 1024793(1006793) PIZARRA VICAR ACRILICA BLANCA 90 X 120 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.915 $ 57.915
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores4 (1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD 1026130(1008130) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.5 PUNTA FINA VERDE UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.944 $ 2.944
44111501
2239-4-LP14
Soportes o dispensadores de mensajes9 (1109061) ANOTADOR JM IMPORT MADERA CON APRETADOR OFICIO UNIDAD 1129061(1109061) ANOTADOR JM IMPORT MADERA CON APRETADOR OFICIO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.605 $ 16.605
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras1 (1109325) CORCHETERA OFFIX SEMI-INDUSTRIAL CHD-140 UNIDAD 1129325(1109325) CORCHETERA OFFIX SEMI-INDUSTRIAL CHD-140 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.564 $ 19.564
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1109403) PERFORADORA OFFIX GRANDE METALICA CAP PHD 150 HOJAS UNIDAD 1129403(1109403) PERFORADORA OFFIX GRANDE METALICA CAP PHD 150 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.990 $ 45.990
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos3 (1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1129423(1109423) CHINCHES OFFIX PUSH PINS COLOR; CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534 $ 534
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado2 (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130369(1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60 $ 60
Total Neto $ 143.612
Descuento $ 1.580
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.986
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 169.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.