Orden de Compra. Nº3706-79-SE16 "Materiales de Ferretería entrega diferida II Enero"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-79-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería entrega diferida II Enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-53-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 74614,1172
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1UnidadMateriales solicitados por distintos departamentos según los siguientes números de solicitud adjuntas: 475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-490-491-492-493-494-497-498-499.Materiales solicitados por distintos departamentos según los siguientes números de solicitud adjuntas: 475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-490-491-492-493-494-497-498-499. $ 392.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.706 $ 392.706
Total Neto $ 392.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.614
TOTAL OC $ 467.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.