|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3706-79-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería entrega diferida II Enero |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3706-53-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
|
|
R.U.T. |
69.141.300-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
|
Comuna |
San Ignacio
|
|
Impuesto |
74614,1172 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria San Felipe |
|
Razón Social |
JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
|
|
R.U.T. |
9.697.910-k |
|
Sucursal |
Ferreteria San Felipe |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162006
| Clavos de alambre | 1 | Unidad | Materiales solicitados por distintos departamentos según los siguientes números de solicitud adjuntas: 475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-490-491-492-493-494-497-498-499. | Materiales solicitados por distintos departamentos según los siguientes números de solicitud adjuntas: 475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-490-491-492-493-494-497-498-499. |
$ 392.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 392.706
|
$ 392.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 392.706
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 74.614
|
|
$ 467.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.