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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-794-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-103-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
7202,4554 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2012 |
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142311
| Medio acoplamiento de tubería | 12 | Unidad | copla so 3/4 | copla so 3/4 |
$ 656,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.872
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$ 7.866
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27112103
| Abrazaderas | 12 | Unidad | abrazaderas manguera 16-32mm | abrazaderas manguera 16-32mm |
$ 185,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.220
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$ 2.218
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40141901
| Conductos flexibles | 1 | Unidad | flexible c/llave angular 25 cm he-hi 1/2 | flexible c/llave angular 25 cm he-hi 1/2 |
$ 1.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.672
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$ 1.672
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21101803
| Aspersores de agua | 4 | Unidad | aspersores plásticos 3/4 | aspersores plásticos 3/4 |
$ 3.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.052
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$ 14.050
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40142008
| Mangueras para agua | 30 | Metro Lineal | manguera plana riego azul 2" importada | manguera plana riego azul 2" importada |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.090
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$ 12.101
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Total Neto
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$ 37.907
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 7.202
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$ 45.110
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.