Orden de Compra. Nº3706-83-SE17 "Materiales entrega diferida mes febrero2017 "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Ignacio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3706-83-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales entrega diferida mes febrero2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3706-53-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL JESUS ORTIZ 599
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Ignacio
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 49352,10081
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria San Felipe
Razón Social JAIME ENRIQUE CHAVEZ TRONCOSO
R.U.T. 9.697.910-k
Sucursal Ferreteria San Felipe
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27121704
Uniones Hidráulicas1UnidadMateriales de ferretería según las siguientes Solicitudes de ferretería adjuntas. N°1879-1877-1876-1875-1874-1873-1872-1871-1870-1869-1880 Solicitados por distintos departamentos municipales Materiales de ferretería según las siguientes Solicitudes de ferretería adjuntas. N°1879-1877-1876-1875-1874-1873-1872-1871-1870-1869-1880 Solicitados por distintos departamentos municipales $ 259.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.748 $ 259.748
Total Neto $ 259.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.352
TOTAL OC $ 309.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.