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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3706-86-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3706-53-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Ignacio
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R.U.T. |
69.141.300-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
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Comuna |
San Ignacio
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Impuesto |
91809,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL JESUS ORTIZ 599 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RENATO DIAZ S.A. |
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Razón Social |
RENATO DIAZ S A
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R.U.T. |
89.125.000-2 |
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Sucursal |
RENATO DIAZ S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111501
| Botas de hombre | 4 | Unidad | Bota concretera 07-6170 numero 40 | Bota concretera 07-6170 numero 40 |
$ 13.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.428
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$ 55.428
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30151901
| Toldos | 3 | Unidad | Toldo plegable 3x3 Poliester reforzado | Toldo plegable 3x3 Poliester reforzado |
$ 75.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 226.866
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$ 226.866
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30151901
| Toldos | 4 | Unidad | Toldo plegable 3x2 Poliester reforzado | Toldo plegable 3x2 Poliester reforzado |
$ 67.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.872
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$ 268.872
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31241501
| Lentes | 4 | Unidad | 3m lente seguridad oscuro mod 1701 | 3m lente seguridad oscuro mod 1701 |
$ 2.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.032
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$ 8.032
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 4 | Unidad | overol black bull poplin con cinta 1" t/m azul | overol black bull poplin con cinta 1" t/m azul |
$ 5.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.160
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$ 23.160
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Total Neto
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$ 582.358
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Descuento
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$ 99.148
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.810
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$ 575.020
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.