Orden de Compra. Nº3707-404-SE24 "ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION MEMO 254/2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 3707-12-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-404-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION MEMO 254/2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 3707-12-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3707-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 2342827,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALDEA
Razón Social OBED PEREIRA VEGA
R.U.T. 10.950.363-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALDEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1GlobalADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (50 KIT DE CONSTRUCCION) PARA AYUDAS SOCIALES SEGUN MEMO N° 254/2024 DEL DEPTO SOCIALINCLUYE DESPACHO, VALOR NETO INGRESADO,ENTREGA EN 48 HRS DE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA $ 12.330.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330.672 $ 12.330.672
Total Neto $ 12.330.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.342.828
TOTAL OC $ 14.673.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.