Orden de Compra. Nº3707-464-SE14 "MATERIALES STOCK MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-464-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES STOCK MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3707-37-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 12617,5966384
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora T&T Ltda.
Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADOR
R.U.T. 76.124.639-9
Sucursal Importadora T&T Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142121
Carretes de manguera1Unidad MANGUERA DE JARDIN 15 MTS $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900
27131502
Pistola de aire comprimido1Unidad PISTOLA DEJARDIN $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad HUINCHA REFLECTANTE DE 5 MTS $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad SPRAY ROJO $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
31211507
Pinturas en aerosol1Unidad SPRAY AZUL $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad TUBOS FLUORESCENTES 36 WATTS $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.150 $ 12.150
39101701
Tubos fluorescentes10Unidad PARTIDORES DE 40 WATTS $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
Total Neto $ 45.400
Descuento $ 0
Cargos $ 21.008
IVA  19  % $ 12.618
TOTAL OC $ 79.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.