Orden de Compra. Nº3707-52-AG26 " ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA POSTA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUNGUNGO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-61-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-52-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA POSTA RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHUNGUNGO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-61-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 54610,37
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones AyM
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES A & M SPA
R.U.T. 77.020.931-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones AyM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalVER ARCHIVO ADJUNTO CON LO SOLICITADO COMPRA CON ENTREGA URGENTE EL PROVEEDOR DEBERA DETALLAR LOS PRODUCTOS A OFERTAR  $ 287.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.423 $ 287.423
Total Neto $ 287.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.610
TOTAL OC $ 342.033


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.