Orden de Compra. Nº3707-69-AG25 " ADQUISICIÓN DE INSUMOS Para aporte a Gremio de Pescadores de la localidad de Punta de Choros Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-78-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-69-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Para aporte a Gremio de Pescadores de la localidad de Punta de Choros Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-78-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 56616,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENVASES COQUIMBO
Razón Social ENVASES DESCARTABLES COQUIMBO SPA
R.U.T. 77.894.044-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENVASES COQUIMBO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101601
Pollos1GlobalADQUISICIÓN DE INSUMOS (VER ARCHIVO ADJUNTO) Para aporte a Gremio de Pescadores de la localidad de Punta de Choros EL PROVEEDOR DEBERA ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOSADQUISICIÓN DE INSUMOS Para aporte a Gremio de Pescadores de la localidad de Punta de Choros $ 267.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.984 $ 267.984
Total Neto $ 267.984
Descuento $ 0
Cargos $ 30.000
IVA  19  % $ 56.617
TOTAL OC $ 354.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.