Orden de Compra. Nº3708-1-SE19 "MATERIALES BAÑOS Y LAVADEROS RECINTO ISLA-SA-1-SEC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-1-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAÑOS Y LAVADEROS RECINTO ISLA-SA-1-SEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-35-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 42547,3859
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1UnidadDIVERSOS MATERIALES PARA, SEGÚN SA-1-SECPLAN Y COTIZACIÓN N° 4673- DE FERRETERÍA RIO TOLTEN, QUE SE ADJUNTAN BAÑOS Y LAVADEROS RECINTO ISLA MUNICIPAL. FIESTA DEL CHINOOK 2019 CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-35-LE17  $ 223.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.934 $ 223.934
Total Neto $ 223.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.547
TOTAL OC $ 266.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.