Orden de Compra. Nº3708-1010-SE19 "20 MOCHILAS, 10 BANANOS Y OTROS-PROG-ANIVERSARIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-1010-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 20 MOCHILAS, 10 BANANOS Y OTROS-PROG-ANIVERSARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-66-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 52581,55
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milton Esteban
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Sucursal Milton Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1Unidad20 MOCHILAS; 10 BANANOS Y OTROS SEGUN SA-869-DDC Y COTIZACION # 408, SIN FECHA DE PROVEEDOR, QUE SE ADJUNTAN. ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE LA COMUNA-PROGRAMA ANIVERSARIO 2019 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-66-LE18  $ 276.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.745 $ 276.745
Total Neto $ 276.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.582
TOTAL OC $ 329.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.