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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-1054-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO SOAP -2017-2018-DERETO A.E. 2526 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-12-2019 |
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Proveedor |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. |
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Razón Social |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
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R.U.T. |
99.017.000-2 |
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Sucursal |
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131503
| Seguro de automóviles o camiones | 1 | Unidad | SOAP-PERIODO 2017-2018- DE VEHUCULOS MUNICIPALES, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA. AUTORIZADO POR DECRETO A.E. # 2526-DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.REGULARIZA FACTURA # 75887 DE FECHA 18-01-2018DE SURA SEGUIROS GENERALES S.A. | |
$ 165.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.000
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$ 165.000
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Total Neto
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$ 165.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 165.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.