Orden de Compra. Nº3708-1054-MC19 "PAGO SOAP -2017-2018-DERETO A.E. 2526"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-1054-MC19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra PAGO SOAP -2017-2018-DERETO A.E. 2526
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
R.U.T. 99.017.000-2
Sucursal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131503
Seguro de automóviles o camiones1UnidadSOAP-PERIODO 2017-2018- DE VEHUCULOS MUNICIPALES, CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA. AUTORIZADO POR DECRETO A.E. # 2526-DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2019.REGULARIZA FACTURA # 75887 DE FECHA 18-01-2018DE SURA SEGUIROS GENERALES S.A.  $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 165.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 165.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.