Orden de Compra. Nº3708-136-SE18 "Serv. Atención Jurado Festival de la Voz sa 54 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-136-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Serv. Atención Jurado Festival de la Voz sa 54 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 20634
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicris
Razón Social GUILLERMO ANSELMO GARRIDO SEPULVEDA
R.U.T. 9.311.960-6
Sucursal Nicris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida12Unidad no definida- 12 Cenas para atención de jurado y grupo de danza Festival de la Voz Ecos del Toltén, según contrato de suministro ID: 3708-7-LE17 a realizarse el día 23/02/2018- 12 Cenas para atención de jurado y grupo de danza Festival de la Voz Ecos del Toltén, según contrato de suministro ID: 3708-7-LE17 a realizarse el día 23/02/2018 $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.600 $ 108.600
Total Neto $ 108.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.634
TOTAL OC $ 129.234


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.