Orden de Compra. Nº3708-14-SE20 "IMPRESOS PARA 4 FERIAS-2020-SA-05-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-14-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-01-2020
Nombre de la Orden de Compra IMPRESOS PARA 4 FERIAS-2020-SA-05-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-66-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 147539,56
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milton Esteban
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Sucursal Milton Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística1UnidadIMPRESION 4 FERIAS, SEGUN SA-05-DDC FERIA CONTUMBRISTA COIPUE COTIZACION 428- $ 250.633.- FERIA CONTUMBRISTA MAHUIDANCHE COTIZACION 427- $ 150.982.- FERIA CONTUMBRISTA MOLCO COTIZACION 425- $ 244.981.- FERIA CONTUMBRISTA FIESTA DEL CORDERO COTIZACION 424- $ 277.468.- CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-66-LE18 PRORROGA DE CONTRATO SEGUN DECRETO A.E. # 2521 DEL 20-12-2019  $ 776.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.524 $ 776.524
Total Neto $ 776.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.540
TOTAL OC $ 924.064


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.