Orden de Compra. Nº3708-185-SE07 "CARTUCHOS DE TINTA-SP-611-DDT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-185-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2007
Nombre de la Orden de Compra CARTUCHOS DE TINTA-SP-611-DDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas USO DIRECCION DE OPBRAS MUNICIPAL-SP-611-DDT
Proveniente de Licitación 3708-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna -1
Impuesto 4023,44
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social RODRIGUEZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.756.360-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadCartuchos de tintaC9364 W L NEGRO N° 98 $ 10.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.176 $ 21.176
Total Neto $ 21.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.023
TOTAL OC $ 25.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.