Orden de Compra. Nº
3708-189-SE16
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ORDEN DE COMPRA DESDE 3708-27-L116
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-189-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3708-27-L116
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-27-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
73867,25
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-04-2016
Título
Descripción
DIRECCIÓN DESPACHO VICUÑA MACKENNA N° 1081-HORARIOS MAÑANA 09:00 A 12:30 TARDE 14:00 A 17:00 Hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ingecom
Razón Social
Constructora Bernardo Jesus Obreque Rojas
R.U.T.
76.532.441-6
Sucursal
ingecom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211506
Pinturas de látex
3
Galón
galones pintura látex blanco
valor neto
$ 26.325,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.975
$ 78.975
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
rodillo chiporro 18 cm.
valor neto
$ 8.892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.892
$ 8.892
31211904
Brochas
1
Unidad
brocha de 3”
valor neto
$ 7.020,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.020
$ 7.020
48101615
Lavaplatos de uso comercial
1
Unidad
lavaplatos acero inoxidable 80 x 50 con mueble dos puertas blanco secador lado izquierdo, con llave cuello cisne nibsa purificador
valor neto
$ 126.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.750
$ 126.750
81141601
Logística
1
Unidad
tubo sanitario 1 ½”
valor neto
$ 8.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
81141601
Logística
1
Unidad
desague lavaplatos con cola 1 ½”
valor neto
$ 4.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.466
$ 4.466
30161509
Tablero de yeso
8
Unidad
planchas de volcanita 10 mm.
Valor neto
$ 7.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.248
$ 62.248
31161509
Tornillos para muros en seco
400
Unidad
tornillos de volcanita de 1”
valor neto
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
Huinchas de unión volcanita (perforada)
valor neto
$ 9.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.272
$ 36.272
31201602
Pastas
1
Unidad
Tineta pasta muro
valor neto
$ 24.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.551
$ 24.551
31201613
Adhesivo re-usable
1
Unidad
adhesivo vinilit (oequivalente)250 cc
valor neto
$ 5.831,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.831
$ 5.831
Total Neto
$ 388.775
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.867
TOTAL OC
$ 462.642
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.