Orden de Compra. Nº3708-189-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3708-27-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-189-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3708-27-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-27-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 73867,25
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2016
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DESPACHO VICUÑA MACKENNA N° 1081-HORARIOS MAÑANA 09:00 A 12:30 TARDE 14:00 A 17:00 Hrs. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingecom
Razón Social Constructora Bernardo Jesus Obreque Rojas
R.U.T. 76.532.441-6
Sucursal ingecom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex3Galóngalones pintura látex blancovalor neto $ 26.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.975 $ 78.975
31211906
Rodillos de pintar1Unidadrodillo chiporro 18 cm.valor neto $ 8.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.892 $ 8.892
31211904
Brochas1Unidadbrocha de 3”valor neto $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.020 $ 7.020
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Unidadlavaplatos acero inoxidable 80 x 50 con mueble dos puertas blanco secador lado izquierdo, con llave cuello cisne nibsa purificadorvalor neto $ 126.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.750 $ 126.750
81141601
Logística1Unidadtubo sanitario 1 ½”valor neto $ 8.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
81141601
Logística1Unidaddesague lavaplatos con cola 1 ½”valor neto $ 4.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.466 $ 4.466
30161509
Tablero de yeso8Unidadplanchas de volcanita 10 mm.Valor neto $ 7.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.248 $ 62.248
31161509
Tornillos para muros en seco400Unidadtornillos de volcanita de 1”valor neto $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadHuinchas de unión volcanita (perforada)valor neto $ 9.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.272 $ 36.272
31201602
Pastas1UnidadTineta pasta murovalor neto $ 24.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.551 $ 24.551
31201613
Adhesivo re-usable1Unidadadhesivo vinilit (oequivalente)250 ccvalor neto $ 5.831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.831 $ 5.831
Total Neto $ 388.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.867
TOTAL OC $ 462.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.