Orden de Compra. Nº3708-195-SE22 "MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS-SA-15-SP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-195-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS-SA-15-SP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3708-41-CO20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 43646,8
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda.
Razón Social SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.633.060-2
Sucursal Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1GalónESMALTE AL GAUA SIPA SANITIZADO BASE N SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 21.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750
60121001
Pinturas1GalónESMAILTE AL GUA SIPA SANITIZADO BASE SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
60121001
Pinturas1GalónESMALTE AL AGUA SIPA SANITIZADO BASE P SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
60121001
Pinturas2GalónDOBLE METAL 108 BLANCO GL PANORAMICA SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 21.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.100 $ 43.100
30111601
Cemento8BolsaCEMENTO, SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 3.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.880
10161509
Coníferas10UnidadPOLIN DE IMPREGNADO 3" O 4" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS HELA DE 3" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
31162003
Clavos de acabado2kilogramoCLAVOS DE 3" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
31211604
Diluyentes para pinturas3LitroLITROS DE AGUARRAS SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
Total Neto $ 229.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.647
TOTAL OC $ 273.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.