Orden de Compra. Nº
3708-195-SE22
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MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS-SA-15-SP
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-195-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESPACIOS PUBLICOS-SA-15-SP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3708-41-CO20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
43646,8
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-04-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda.
Razón Social
SOC AGRICOLA HUIFQUENCO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.633.060-2
Sucursal
Sociedad Agricola Huifquenco y Cia Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121001
Pinturas
1
Galón
ESMALTE AL GAUA SIPA SANITIZADO BASE N SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 21.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.750
$ 21.750
60121001
Pinturas
1
Galón
ESMAILTE AL GUA SIPA SANITIZADO BASE SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 20.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
60121001
Pinturas
1
Galón
ESMALTE AL AGUA SIPA SANITIZADO BASE P SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 20.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
60121001
Pinturas
2
Galón
DOBLE METAL 108 BLANCO GL PANORAMICA SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 21.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.100
$ 43.100
30111601
Cemento
8
Bolsa
CEMENTO, SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 3.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.880
$ 30.880
10161509
Coníferas
10
Unidad
POLIN DE IMPREGNADO 3" O 4" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS HELA DE 3" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 3.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.910
$ 11.910
31162003
Clavos de acabado
2
kilogramo
CLAVOS DE 3" SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Litro
LITROS DE AGUARRAS SEGUN SA-15-SP- Y SOTIZACION # CPIT003733-USO RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-CO20
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
Total Neto
$ 229.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.647
TOTAL OC
$ 273.367
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.