Orden de Compra. Nº
3708-220-SE22
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PVC, BANDERAS Y OTROS DEPORTES-SA-121-DDC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-220-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra
PVC, BANDERAS Y OTROS DEPORTES-SA-121-DDC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-32-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
116888
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Graficsur Ltda.
Razón Social
moya y lopez Ltda
R.U.T.
76.482.607-8
Sucursal
Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones
500
Unidad
DIPTICOS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
SEÑALETICA ACRILICA 15X30CM.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
SEÑALETICA ALUM COMPUESTO 3mm/ 1MTR.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
82101501
Letreros publicitarios
1
Unidad
SEÑALETICA ALUM COMPUESTO 3mm/ 1MTR.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 35.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
55121706
Banderas
4
Unidad
BANDERAS VELAS DE 2.0 X 0,75 MTRS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
55121706
Banderas
2
Unidad
BANDERAS VELAS DE 2.5 X 0,75 MTRS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 47.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.200
$ 95.200
55121727
Letreros
12
Metro Lineal
TELA PVC IMPRESA.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
82101501
Letreros publicitarios
3
Metro Lineal
PVC IMPRESA,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 615.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.888
TOTAL OC
$ 732.088
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.