Orden de Compra. Nº3708-220-SE22 "PVC, BANDERAS Y OTROS DEPORTES-SA-121-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-220-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2022
Nombre de la Orden de Compra PVC, BANDERAS Y OTROS DEPORTES-SA-121-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-32-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 116888
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficsur Ltda.
Razón Social moya y lopez Ltda
R.U.T. 76.482.607-8
Sucursal Graficsur Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones500UnidadDIPTICOS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSEÑALETICA ACRILICA 15X30CM.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSEÑALETICA ALUM COMPUESTO 3mm/ 1MTR.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSEÑALETICA ALUM COMPUESTO 3mm/ 1MTR.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
55121706
Banderas4UnidadBANDERAS VELAS DE 2.0 X 0,75 MTRS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
55121706
Banderas2UnidadBANDERAS VELAS DE 2.5 X 0,75 MTRS.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 47.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.200 $ 95.200
55121727
Letreros12Metro LinealTELA PVC IMPRESA.,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
82101501
Letreros publicitarios3Metro LinealPVC IMPRESA,SEGUN SA-121-DDC Y COTIZACION DEL PROVEEDOR # 150 DE 2022. PROGRAMA DEPORTES . CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-32-LE21  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 615.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.888
TOTAL OC $ 732.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.