Orden de Compra. Nº3708-232-SE07 "MATERIALES CEMENTERIOS-SP-677-DDT"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-232-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CEMENTERIOS-SP-677-DDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES USO CEMENTERIOS DE LA COMUNA-SP-677-DDT
Proveniente de Licitación 3708-2-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna -1
Impuesto 38447,0206
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
R.U.T. 81.312.600-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBrochasBROCHAS HELLA DE 4" $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345
30111605
Cal magra20BolsaCal magraPINTA CAL $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.100 $ 53.109
47131604
Escobas20UnidadEscobasESCOBAS PLASTICAS DOMESTICAS $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.193
31211501
Pinturas al esmalte1GalónPinturas al esmalteESMALTE NEGRO $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
31211505
Pinturas aceitosas3GalónPinturas aceitosasOLEO BLANCO $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933
31211505
Pinturas aceitosas1GalónPinturas aceitosasOLEO CAFE MORO $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.311 $ 8.311
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPinturas aceitosasOLEO CELESTE $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.622 $ 16.622
40141702
Grifos10UnidadGrifosLLAVES BOLA JARDIN DE 1/2" $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
30111601
Cemento3BolsaCementoCEMENTO BLANCO $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.043 $ 35.042
31211505
Pinturas aceitosas2GalónPinturas aceitosasOLEO CREMA $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.622 $ 16.622
Total Neto $ 202.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.447
TOTAL OC $ 240.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.