Orden de Compra. Nº3708-232-SE23 "REGULARIZA ALIMENTOS UDEL-SA-114-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-232-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2023
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA ALIMENTOS UDEL-SA-114-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 12754,7
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadREGULARIZA ADQUISICION DE DIVERSOS ALIMENTOS SEGUN SA-114-DDC-UDEL- Y COTIZACION # 114-DEL PROVEEDOR- PARA ACTIVIDAD DE UNIDAD DE TURISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023. Contrato Suministro ID: 3708-3-LE22  $ 67.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.130 $ 67.130
Total Neto $ 67.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.755
TOTAL OC $ 79.885


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.