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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-234-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Día de la Madre - Bienestar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-3-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
3011,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-05-2022 |
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Proveedor |
Comercial Mely |
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Razón Social |
ERARDO ELOY LEAL ROZAS
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R.U.T. |
8.639.726-9 |
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Sucursal |
Comercial Mely |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 5 | Unidad no definida | JUGOS NECTAR DE 1,5 LITROS | JUGOS NECTAR DE 1,5 LITROS |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.750
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$ 7.750
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81141601
| Logística | 1 | Unidad | CAJA DE TE | CAJA DE TE |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250
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$ 1.250
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50201706
| Café | 1 | Unidad | 01 TARRO DE CAFE NESCAFE | 01 TARRO DE CAFE NESCAFE |
$ 4.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.450
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$ 4.450
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 2 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400
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$ 2.400
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Total Neto
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$ 15.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.012
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$ 18.862
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.