Orden de Compra. Nº
3708-299-SE13
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TARDE RECREATIVA PARA ADULTOS MAYORES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-299-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
TARDE RECREATIVA PARA ADULTOS MAYORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-48-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
32392,53
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado LHYC
Razón Social
LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T.
7.567.729-4
Sucursal
Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141601
Logística
1
Global
ADQUISICION DE 01 TARRO DE CAFE DECAF GRANDE, 12 BOTELLAS DE NECTAR WATTS, 25 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS, 10 PAQ. DE SERVILLETAS, 12 KILOS DE YERBA MATE, 10 KILOS DE AZUCAR, 6 ROLLOS DE TOALLA NOVA, 8 LITROS DE ACEITE, 10 BANDEJAS DE CARTON, 5 BOLSAS DE GRUGELE, 100 TENEDORES PLASTICOS, 100 CUCHARAS PLASTICAS, 100 PLATOS PLASTICOS, 8 KUCHEN.
ADQUISICION DE 01 TARRO DE CAFE DECAF GRANDE, 12 BOTELLAS DE NECTAR WATTS, 25 PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS, 10 PAQ. DE SERVILLETAS, 12 KILOS DE YERBA MATE, 10 KILOS DE AZUCAR, 6 ROLLOS DE TOALLA NOVA, 8 LITROS DE ACEITE, 10 BANDEJAS DE CARTON, 5 BOL
$ 170.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.487
$ 170.487
Total Neto
$ 170.487
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.393
TOTAL OC
$ 202.880
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.