Orden de Compra. Nº
3708-300-SE12
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BEBIDAS Y OTROS-SA-747-DDC-DESFILE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-300-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
BEBIDAS Y OTROS-SA-747-DDC-DESFILE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-37-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
10422,7217
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado LHYC
Razón Social
LIDIA HORTENCIA MALDONADO ARRIAGADA
R.U.T.
7.567.729-4
Sucursal
Supermercado LHYC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Botella
NECTAR DE 1,5 LTRS. C/U
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
50202311
Bebidas
5
Unidad
BEBIDAS DE 3 LTRS. C/U
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50202203
Vino
12
Unidad
VINO 120 X 1,5 LTRS.
$ 1.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.676
$ 20.672
81141601
Logística
2
Unidad
BIDONES DE ACEITE DE COMER X 5 LTRS. C/U
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
52152102
Vasos para beber domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.042
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS GRANDES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.496
$ 1.496
81141601
Logística
2
Paquete
SUFLE GRANDE
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Paquete
PAPAS FRITAS GRANDE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETAS DE PAPEL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 992
$ 992
Total Neto
$ 54.856
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.423
TOTAL OC
$ 65.279
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.