Orden de Compra. Nº3708-311-SE16 "Alimentación Encuentro Empresarial Omil sa 332 DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-311-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-06-2016
Nombre de la Orden de Compra Alimentación Encuentro Empresarial Omil sa 332 DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-48-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 3257,1415
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-06-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGELICA MARIA
Razón Social COMERCIAL DONGUIL LIMITADA
R.U.T. 76.354.674-8
Sucursal ANGELICA MARIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definida- 60 Sopaipillas. - 02 Kutchen. Para encuentro empresarial Omil. Según contrato suministro ID: 3708-48-L115, para ser retirados el lunes 20/06/2016.- 60 Sopaipillas. - 02 Kutchen. Para encuentro empresarial Omil. Según contrato suministro ID: 3708-48-L115, para ser retirados el lunes 20/06/2016. $ 17.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.143 $ 17.143
Total Neto $ 17.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.257
TOTAL OC $ 20.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.