Orden de Compra. Nº3708-360-SE17 "MATERIALES VENTANAS VIVIENDA CCM-SA-87-DDT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-360-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VENTANAS VIVIENDA CCM-SA-87-DDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-47-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 14142,213
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística12UnidadPERFILES CUADRADOS 20 X 20 X 1,5 mm. X 6 MTRS.SEGUN SA- 87-DDT-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.916
81141601
Logística3UnidadPERFILES RECTANGULARES 30 X 20 X 2mm. X 6 MTRS.SEGUN SA- 87-DDT-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16  $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.528 $ 18.529
81141601
Logística2ParPOMELES ACERO 3/8 .SEGUN SA- 87-DDT-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
81141601
Logística5UnidadDISCOS KRAFTER CORTE 4,5"-SEGUN SA- 87-DDT-CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-47-LE16  $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.660
Total Neto $ 74.433
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.142
TOTAL OC $ 88.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.