Orden de Compra. Nº3708-369-SE10 "FONDOS CONCURSABLES CONVENIO GORE-SERNAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-369-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-06-2010
Nombre de la Orden de Compra FONDOS CONCURSABLES CONVENIO GORE-SERNAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3708-16-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 35905,210081095
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística2UnidadESMALTE AL AGUA PIEZA FACHADA BLNCO X GALONESMALTE AL AGUA PIEZA FACHADA BLNCO X GALON $ 12.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.538 $ 24.538
81141601
Logística2UnidadBEKRON AC 30 KILOSBEKRON AC 30 KILOS $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
81141601
Logística1UnidadBROCHA HELA 4"BROCHA HELA 4" $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395
81141601
Logística1UnidadMICROONDA DIGITAL MICROONDA DIGITAL $ 31.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.084 $ 31.084
81141601
Logística1UnidadMUEBLE LAVAPLATO CON CAJONERAS Y DOS PUERTAS.MUEBLE LAVAPLATO CON CAJONERAS Y DOS PUERTAS. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
81141601
Logística1UnidadTUBO SANITARIO 40 MM X METRO.TUBO SANITARIO 40 MM X METRO. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
81141601
Logística1UnidadSIFON LAVAPLATOS 1 1/2" Y 1 1 1/4"SIFON LAVAPLATOS 1 1/2" Y 1 1 1/4" $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
Total Neto $ 188.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.905
TOTAL OC $ 224.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.