Orden de Compra. Nº3708-398-SE09 "CAÑERIAS Y OTROS DE RIEGO-SP-815-DDC-PRODESAL I"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-398-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2009
Nombre de la Orden de Compra CAÑERIAS Y OTROS DE RIEGO-SP-815-DDC-PRODESAL I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-9-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 54002,4688
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
R.U.T. 81.312.600-1
Sucursal SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística40UnidadCONECTORES GROMINT 16mm. COD. 109047  $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.689
81141601
Logística40Unidadconector riego 1/2" gromin COD. 105524  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.513
81141601
Logística40UnidadCONECTOR RIEGO 16mm. COD. 305523  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.059
81141601
Logística90kilogramoPOLIETILENO MUCH NEGRO COD. 527718  $ 2.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.680 $ 202.689
81141601
Logística760Metro LinealCINTARIEGO NEGRO COD 633950  $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.120 $ 47.257
13111016
Polietileno18Metro LinealCAÑERIA POLIETILENO STANDAR 1/2", COD 104252  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584 $ 1.588
40142115
Tubería de plástico10TiraTUBO PVC C-10 COD 518292  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.429
Total Neto $ 284.224
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.002
TOTAL OC $ 338.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.