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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-409-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
80 CREDENCIALES-SA-133-DDC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-25-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
34367,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-06-2020 |
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Proveedor |
Milton Esteban |
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Razón Social |
ENCOLORES SPA
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R.U.T. |
76.764.676-3 |
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Sucursal |
Milton Esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81141601
| Logística | 80 | Unidad | CREDENCIALES SEGUN SA-133-DDC
IDENCIFICACION SALIDA A TERENO DE PERSONAL MUNICIPAL
CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-25-LE20 | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.880
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$ 100.880
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81141601
| Logística | 80 | Unidad | PORTA CREDENCIALES SEGUN SA-133-DDC
IDENCIFICACION SALIDA A TERENO DE PERSONAL MUNICIPAL
CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-25-LE20 | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 180.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.367
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$ 215.247
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.