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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-488-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ESPACIO DIARIO LOCAL-PERIODO DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-41-L116 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
36722,6889 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2016 |
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Proveedor |
Ninoscka |
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Razón Social |
CORREO DEL SUR SPA
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R.U.T. |
76.631.223-3 |
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Sucursal |
Ninoscka |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44112006
| Diarios | 1 | Unidad | SERVICIOS DE PÚBLICACION EN DIARIO LOCAL, CORRESPONEDIENTES AL PERIODO DEL 23.08-2016 AL 23-09-2016. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 3708-41-L116. REGULARIZA FACTURA ELETRONICA N° 4 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | |
$ 193.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 193.277
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$ 193.277
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Total Neto
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$ 193.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.723
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$ 230.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.