Orden de Compra. Nº3708-50-SE21 "Adquisición insumos Escuela de Verano, Of de la Mujer SA-03 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-50-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Adquisición insumos Escuela de Verano, Of de la Mujer SA-03 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-56-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 45334
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Mely
Razón Social ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T. 8.639.726-9
Sucursal Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo8Unidad no definidaBOLSA DE BASURA  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
14111703
Toallas de papel22Unidad no definidaNOVA CLASICA  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131803
Desinfectantes domésticos37Unidad no definidaCLORO/ CLORO GEL  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.100
47131615
Escobillones2Unidad no definidaESCOBILLON  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
53131608
Jabones20Unidad no definidaLAVALOZA/ JABON  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
10191509
Insecticidas10Unidad no definidaINSECTICIDA/ LYSOFORM  $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
14111704
Papel higiénico28Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 238.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.334
TOTAL OC $ 283.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.