Orden de Compra. Nº3708-511-SE10 "MATERIALES DE OFICINA PP-PARTICIPATIVOS-SP-579-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-511-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PP-PARTICIPATIVOS-SP-579-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 28380,6838
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Coyita
Razón Social ROXANA MARIBEL MANOSALVA CID
R.U.T. 8.833.217-2
Sucursal Libreria Coyita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística9CajaLAPICES PASTA  $ 7.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.332 $ 64.331
81141601
Logística4UnidadPEGOTES  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
81141601
Logística135UnidadCARPETAS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.554
81141601
Logística11UnidadPEGOTES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.228 $ 8.227
81141601
Logística54UnidadPLUMONES  $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.794 $ 16.790
81141601
Logística3UnidadPEGOTES  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.244 $ 2.244
81141601
Logística100UnidadPAPEL CRAF  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
81141601
Logística9ResmaRESMAS   $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.641 $ 25.639
Total Neto $ 149.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.381
TOTAL OC $ 177.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.