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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-511-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA PP-PARTICIPATIVOS-SP-579-DDC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-10-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
28380,6838 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-09-2010 |
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Proveedor |
Libreria Coyita |
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Razón Social |
ROXANA MARIBEL MANOSALVA CID
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R.U.T. |
8.833.217-2 |
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Sucursal |
Libreria Coyita |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141601
| Logística | 9 | Caja | LAPICES PASTA | |
$ 7.148,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.332
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$ 64.331
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81141601
| Logística | 4 | Unidad | PEGOTES | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.185
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81141601
| Logística | 135 | Unidad | CARPETAS | |
$ 160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.600
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$ 21.554
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81141601
| Logística | 11 | Unidad | PEGOTES | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.228
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$ 8.227
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81141601
| Logística | 54 | Unidad | PLUMONES | |
$ 311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.794
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$ 16.790
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81141601
| Logística | 3 | Unidad | PEGOTES | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.244
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$ 2.244
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81141601
| Logística | 100 | Unidad | PAPEL CRAF | |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.403
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81141601
| Logística | 9 | Resma | RESMAS | |
$ 2.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.641
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$ 25.639
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Total Neto
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$ 149.372
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.381
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$ 177.753
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.