Orden de Compra. Nº3708-511-SE23 "PENDONES PROGRAMA COMUNAL DE MIUJERES-SA-302-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-511-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2023
Nombre de la Orden de Compra PENDONES PROGRAMA COMUNAL DE MIUJERES-SA-302-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-42-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 40261
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Integra Group CL Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
R.U.T. 76.208.438-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Integra Group CL Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad1 PENDON ROLLER 1 X 2 MTRS. 1 PENDON ESCRITORIO, 100 LIBRETAS, SEGUN SA-302-DDC Y COTIZACION # 287 DE FECHA 30-08-2023 DEL PROVEEDOR QUE SE ADJUNTA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 3708-42-LP22  $ 211.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.900 $ 211.900
Total Neto $ 211.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.261
TOTAL OC $ 252.161


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.