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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-511-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDONES PROGRAMA COMUNAL DE MIUJERES-SA-302-DDC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-42-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
40261 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-09-2023 |
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Proveedor |
Integra Group CL Ltda. |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA, INGENIERIA E IMPRESIONE
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R.U.T. |
76.208.438-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Integra Group CL Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad | 1 PENDON ROLLER 1 X 2 MTRS. 1 PENDON ESCRITORIO, 100 LIBRETAS, SEGUN SA-302-DDC Y COTIZACION # 287 DE FECHA 30-08-2023 DEL PROVEEDOR QUE SE ADJUNTA.
CONTRATO DE SUMINISTRO ID: 3708-42-LP22 | |
$ 211.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.900
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$ 211.900
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Total Neto
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$ 211.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.261
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$ 252.161
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.