Orden de Compra. Nº3708-527-SE10 "INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL I -SP-474-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-527-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2010
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL I -SP-474-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 319274,1399
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.
Razón Social SOC COMERCIAL VETERINARIA CORRAL SUR LIMITADA
R.U.T. 77.719.930-7
Sucursal VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística4CajaJERINGAS DE 20cc. DESECHABLES NUBENCO  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.471
81141601
Logística1CajaMANGA PALPAR ARESO X 100 UNDS.  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
81141601
Logística3CajaAGUJA DESECHABLE X 100 18-G X 1,5"  $ 2.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.874 $ 8.874
81141601
Logística1CajaGUANTE QUIRURGICO TALLA L X 100 UND.  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
81141601
Logística1CajaJERINGAS DESECHABLES DE 10cc. X 100 UND.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
81141601
Logística2CajaJERINGAS DE 3 ml. X 100 und.  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.101
81141601
Logística100UnidadENVASE PLASTICO DE 100cc.   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 15.966
81141601
Logística4UnidadBOVICILINA LA 100cc.  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.856 $ 22.857
81141601
Logística2UnidadCAJA DE HERRAMIENTAS  $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.790 $ 14.790
81141601
Logística20UnidadBOVIFORT INYECTABLE  $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.600 $ 512.605
81141601
Logística92UnidadAUTOCROTAL NUMERADOS   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.776 $ 34.790
81141601
Logística20UnidadBOBYFORT INYECTABLE DE 500 cc.  $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.600 $ 512.605
81141601
Logística2UnidadLARVICIDA SPRAY X 400cc.  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
81141601
Logística5LitroRUMITEN X LTRS.   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.725 $ 56.727
81141601
Logística3LitroINVEADE FORTE X 1 LTR.   $ 44.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.874 $ 134.874
81141601
Logística7LitroFRASCOS DE IVERMECTINA PLUS X 500 ml.  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.237 $ 188.235
81141601
Logística20FrascoVITAMINA E + SELENIO X 100cc. DPI  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.000 $ 121.008
Total Neto $ 1.680.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.274
TOTAL OC $ 1.999.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.