|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3708-53-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TALONARIOS ORDEN COMPRA Y PISCINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
TALONARIOS ORDEN COMPRA DAF Y PISCINA MUNICIPAL SP-25-DAF.-SP-196-DDT. |
|
Proveniente de Licitación
|
3708-7-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Pitrufquen
|
|
R.U.T. |
69.191.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
13842,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
LAURA T.ROBINSON BRAVO
|
|
R.U.T. |
9.281.109-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 5 | Talonario | Impresión de papelería o formularios comerciales | DE ORDENES DE COMPRA DESDE EL Nº 251 EN ADELANTE SP-25-DAF, REGULARIZA FACTURA Nº 2716-14-02-2007 |
$ 8.571,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.855
|
$ 42.857
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 20 | Talonario | Impresión de papelería o formularios comerciales | ENTRADAS PISCINA ADULTOS DESDE EL Nº 3001 EN ADELANTE SP-26-DDT, REGULARIZA FACTURA Nº 2716 DE FECHA 14-02-2007 |
$ 1.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.857
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.843
|
|
$ 86.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.