Orden de Compra. Nº3708-567-SE10 "MATERIALES OFICINA-SP-102-107-DAF"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-567-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA-SP-102-107-DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 58512,0352
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA TEMUCO
Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T. 6.136.227-4
Sucursal LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística36UnidadPLUMONES ARTEL   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.260
81141601
Logística48UnidadDESTACADORES ISOFIT  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.294
81141601
Logística36UnidadLAPIZ GRAFITO FABER N° 2  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.736 $ 2.723
81141601
Logística100UnidadLAPIZ PASTA AZUL FABER CASTEL  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.143
81141601
Logística30UnidadARCHIVADORES PALANCA OFICIO  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.130 $ 32.143
81141601
Logística24UnidadPLUMONES PIZARRA  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050
81141601
Logística50UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS SIN ACO CLIPS  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.664
81141601
Logística30UnidadBLOCK OFICIO PREPIC  $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.412
81141601
Logística200UnidadCARPETAS DE CARTON   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.008
81141601
Logística100UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS C/ ARCHIVADOR  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 23.950
81141601
Logística30UnidadRESMAS CARTA   $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.720 $ 57.731
81141601
Logística30UnidadRESMAS OFICIO  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.830 $ 67.815
81141601
Logística30Unidadblock carta c/ espiral   $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.910 $ 17.899
81141601
Logística40JuegoSEPARADORES DE OFICIO   $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.880 $ 23.866
Total Neto $ 307.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.512
TOTAL OC $ 366.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.