Orden de Compra. Nº
3708-567-SE10
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MATERIALES OFICINA-SP-102-107-DAF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-567-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-10-2010
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA-SP-102-107-DAF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-10-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
58512,0352
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
12-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA TEMUCO
Razón Social
ROSA ORLANDA CACERES TORRES
R.U.T.
6.136.227-4
Sucursal
LIBRERIA TEMUCO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141601
Logística
36
Unidad
PLUMONES ARTEL
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.272
$ 7.260
81141601
Logística
48
Unidad
DESTACADORES ISOFIT
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.280
$ 11.294
81141601
Logística
36
Unidad
LAPIZ GRAFITO FABER N° 2
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.736
$ 2.723
81141601
Logística
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL FABER CASTEL
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.143
81141601
Logística
30
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA OFICIO
$ 1.071,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.130
$ 32.143
81141601
Logística
24
Unidad
PLUMONES PIZARRA
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.048
$ 6.050
81141601
Logística
50
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS SIN ACO CLIPS
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.650
$ 9.664
81141601
Logística
30
Unidad
BLOCK OFICIO PREPIC
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.410
$ 19.412
81141601
Logística
200
Unidad
CARPETAS DE CARTON
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.008
81141601
Logística
100
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS C/ ARCHIVADOR
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 23.950
81141601
Logística
30
Unidad
RESMAS CARTA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.720
$ 57.731
81141601
Logística
30
Unidad
RESMAS OFICIO
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.830
$ 67.815
81141601
Logística
30
Unidad
block carta c/ espiral
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.910
$ 17.899
81141601
Logística
40
Juego
SEPARADORES DE OFICIO
$ 597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.880
$ 23.866
Total Neto
$ 307.958
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.512
TOTAL OC
$ 366.470
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.