Orden de Compra. Nº3708-581-SE19 "ENTREGA AGUA POTABLE JULIO-2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-581-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ENTREGA AGUA POTABLE JULIO-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 41245,96
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LIMITADA
Razón Social TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LIMITADA
R.U.T. 76.523.404-2
Sucursal TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua2UnidadDISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE PITRUFQUEN, LOS DIAS 19 Y 27 DE JULIO DE 2019. SEGUN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE SERVCIOS # 986, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, EMITIDO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO DE SUMINISTRO ID-3708-24-LE19  $ 108.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.084 $ 217.084
Total Neto $ 217.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.246
TOTAL OC $ 258.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.