Orden de Compra. Nº
3708-604-SE25
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Insumos para ejecución encuentro intercomunal programa mujeres jefas de hogar SA N°224 DDC
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-604-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Insumos para ejecución encuentro intercomunal programa mujeres jefas de hogar SA N°224 DDC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
31895,3
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mely
Razón Social
ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T.
8.639.726-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
Galletas donuts, gretel
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
5
Unidad no definida
Papas fritas
$ 2.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.250
$ 13.250
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de
1
Unidad no definida
Azúcar iansa 1 kg
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50201706
Café
1
Unidad no definida
Nescafé tradición 170 grs
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
50201706
Café
1
Unidad no definida
Nescafé sachet 60 und
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de
2
Unidad no definida
Azúcar sachet 60 und
$ 3.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad no definida
Jugos néctar 200 cc
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
11
Unidad no definida
Galletas variedad
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.100
$ 12.100
50201711
Té instantáneo
2
Unidad no definida
Té supremo 50 bols.
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
50201710
Té de hierbas
1
Unidad no definida
Té hierbas 50 bols.
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.550
$ 3.550
50181901
Pan fresco
7
Unidad no definida
Pan corriente
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.100
$ 16.100
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
Agua mineral 500 cc s/gas
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
1
Unidad no definida
Mortadela jamonada
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
50131801
Queso natural
2
Unidad no definida
Queso laminado
$ 11.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.700
$ 22.700
50221202
Cereales en barra
20
Unidad no definida
Barra cereal costa
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 167.870
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.895
TOTAL OC
$ 199.765
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.