Orden de Compra. Nº3708-62-SE12 "CONEXIÓN AGUA COMUNIDAD A. ÑERRIPIL SA 49-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-62-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-02-2012
Nombre de la Orden de Compra CONEXIÓN AGUA COMUNIDAD A. ÑERRIPIL SA 49-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-6-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 101634,0989
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Río Toltén
Razón Social FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T. 76.446.100-2
Sucursal Río Toltén
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística4UnidadCOD. 5220 SALIDA ESTANQUE 63 mm.   $ 3.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.521
81141601
Logística4UnidadCOD- 108-SALIDA ESTANQUE 50mm.  $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
81141601
Logística2UnidadCOD. 10785- TEESANITARIA 75 X 50mm.  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
81141601
Logística3UnidadCOD. 321-VINILIT LATA 250 cc. C/ PINCEL  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.276 $ 6.277
81141601
Logística6UnidadCOD. 2687-CODO HIDRÁULICO X 63mm X 90  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.322 $ 8.319
81141601
Logística12UnidadCOD. 2776-CODO HIDRÁULICO 50 mm X 90  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
81141601
Logística6UnidadCOD. 2700-CODO HIDRÁULICO 50 mm X 45  $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.689
31191501
Papeles de lija3UnidadCOD. 10740-LIJA FIERRO # 100  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
81141601
Logística84UnidadCOD. 10807-TUBO HIDRAULICO C-10 50mm.  $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.360 $ 402.352
81141601
Logística1UnidadCOD. 2725- TAPA GORRO HIDRAULICO X 75mm.   $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.739 $ 2.739
81141601
Logística9UnidadCOD. 7451-TUBO HIDRAULICO C-10 63mm.  $ 7.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.823 $ 68.823
81141601
Logística1UnidadCOD. 10743-TUBO SANITARIO 110mm.  $ 7.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.312 $ 7.312
Total Neto $ 534.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.634
TOTAL OC $ 636.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.