Orden de Compra. Nº
3708-62-SE12
"
CONEXIÓN AGUA COMUNIDAD A. ÑERRIPIL SA 49-DDC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-62-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
CONEXIÓN AGUA COMUNIDAD A. ÑERRIPIL SA 49-DDC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-6-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
101634,0989
Dirección de Envío de la Factura
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Río Toltén
Razón Social
FERRETERIA RIO TOLTEN SA
R.U.T.
76.446.100-2
Sucursal
Río Toltén
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141601
Logística
4
Unidad
COD. 5220 SALIDA ESTANQUE 63 mm.
$ 3.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.520
$ 14.521
81141601
Logística
4
Unidad
COD- 108-SALIDA ESTANQUE 50mm.
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
81141601
Logística
2
Unidad
COD. 10785- TEESANITARIA 75 X 50mm.
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
81141601
Logística
3
Unidad
COD. 321-VINILIT LATA 250 cc. C/ PINCEL
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.277
81141601
Logística
6
Unidad
COD. 2687-CODO HIDRÁULICO X 63mm X 90
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.322
$ 8.319
81141601
Logística
12
Unidad
COD. 2776-CODO HIDRÁULICO 50 mm X 90
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
81141601
Logística
6
Unidad
COD. 2700-CODO HIDRÁULICO 50 mm X 45
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.692
$ 4.689
31191501
Papeles de lija
3
Unidad
COD. 10740-LIJA FIERRO # 100
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807
$ 807
81141601
Logística
84
Unidad
COD. 10807-TUBO HIDRAULICO C-10 50mm.
$ 4.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 402.360
$ 402.352
81141601
Logística
1
Unidad
COD. 2725- TAPA GORRO HIDRAULICO X 75mm.
$ 2.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.739
$ 2.739
81141601
Logística
9
Unidad
COD. 7451-TUBO HIDRAULICO C-10 63mm.
$ 7.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.823
$ 68.823
81141601
Logística
1
Unidad
COD. 10743-TUBO SANITARIO 110mm.
$ 7.312,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.312
$ 7.312
Total Neto
$ 534.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.634
TOTAL OC
$ 636.550
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.