Orden de Compra. Nº3708-69-SE19 "COFFE BREACK 80 PERSONAS-SA-06-ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-69-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COFFE BREACK 80 PERSONAS-SA-06-ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-28-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 523. 2do Piso. Oficina de Finanzas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 69114,4
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nicris
Razón Social GUILLERMO ANSELMO GARRIDO SEPULVEDA
R.U.T. 9.311.960-6
Sucursal Nicris
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos80UnidadCOFFE BREACK SEGÚN SA-06-ALCALDIA ATENCIÓN A SR. INTENDENTE Y COMITIVA. PARA DAR A CONOCER PLAN IMPULSA. PARA EL DIA 01-2-2019 CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-28-LE18  $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.760 $ 363.760
Total Neto $ 363.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.114
TOTAL OC $ 432.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.