|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3708-697-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-09-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Planchas OSB, Ayuda Social SA-458 DIDECO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3708-47-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
|
|
R.U.T. |
69.191.300-7 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
|
Comuna |
Pitrufquén
|
|
Impuesto |
75441,115 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-10-2017 |
| DESPACHO DIA LUNES EN LA MAÑANA, EN BODEGA MUNICIPAL VICUÑA MACKENNA 1081 | |
|
|
Proveedor |
Río Toltén |
|
Razón Social |
FERRETERIA RIO TOLTEN SA
|
|
R.U.T. |
76.446.100-2 |
|
Sucursal |
Río Toltén |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121611
| Tablero de partículas | 50 | Unidad no definida | OSB 9.5 MM 1.22*2.44MTS | |
$ 7.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 397.050
|
$ 397.059
|
|
|
Total Neto
|
$ 397.058
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.441
|
|
$ 472.499
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.