Orden de Compra. Nº3708-746-SE24 "Materiales para bodega y apoyo actividades externa SA N°145 OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-746-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para bodega y apoyo actividades externa SA N°145 OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-61-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 593
Comuna Pitrufquén
Impuesto 26451,04
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 593
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA JCP SPA
Razón Social FERRETERÍA JCP SPA
R.U.T. 77.943.596-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA JCP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS MULTIPROPOSITO   $ 2.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.478 $ 8.478
27111909
Espátulas1Unidad no definidaESPATULA DOBLE O SIMILAR  $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.141 $ 3.141
26131801
Paneles de control eléctrico para generadores2Unidad no definidaALARGADORES EXTENCIONES ELECTRICAS  $ 20.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.996 $ 41.996
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaAMPOLLETA LED 5UN.  $ 7.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.180 $ 14.180
15121512
anti adhesivos1Unidad no definidaADESIVO AGOREX GALON  $ 21.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.523 $ 21.523
15111505
Butano9Unidad no definidaGAS BUTANO 190 GR  $ 3.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.324 $ 27.324
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaBARNIZ PROTECTOR GALON  $ 22.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.574 $ 22.574
Total Neto $ 139.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.451
TOTAL OC $ 165.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.