Orden de Compra. Nº3708-796-SE25 "Insumos para actividades udel centro de negocios SA N°U191"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-796-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos para actividades udel centro de negocios SA N°U191
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-61-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 31802,58
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA JCP SPA
Razón Social FERRETERÍA JCP SPA
R.U.T. 77.943.596-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA JCP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1Unidad no definidaEstanque de agua 500 L  $ 89.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.181 $ 89.181
46181504
Guantes protectores5Unidad no definidaGuante cabritilla  $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400
24112404
Caja1Unidad no definidaCaja de herramientas 50 cm  $ 19.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.853 $ 19.853
53102102
Overol y sobretodo para hombre3Unidad no definidaOveroles  $ 13.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.231 $ 39.231
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaAmarras plásticas 38 cm, 25 und  $ 2.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.364 $ 2.364
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaAmarras plásticas 40 cm, 100 und  $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.353 $ 7.353
Total Neto $ 167.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.803
TOTAL OC $ 199.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.